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中注协发布上市公司2024年年报审计情况快报(第一期)

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  • 2025-03-14

    20253月13日,中国注册会计师协会发布上市公司2024年年报审计情况快报(第一期),全文如下:

    一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

    截至2025年3月12日24家事务所共为66家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1和附表2),其中,沪市主板29家,深市主板20家,创业板7家,科创板7家,北交所3家。从审计报告意见类型看,66家上市公司被出具了无保留意见审计报告

    截至2025年3月12日24家事务所共为66家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3和附表4),其中,沪市主板29家,深市主板20,创业板7家,科创板7北交所3家。从审计报告意见类型看,66家上市公司被出具了无保留意见审计报告

    、上市公司审计机构变更总体情况

    截至2025312日,共有61家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司1088(详见附表5)。后任事务所未及时报备变更信息的有91家,前任事务所未及时报备变更信息的有104家,前后任事务所均已报备变更信息的有893家。对于变更原因,有436家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有272家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有225家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有37家表示,是原审计团队变更会计师事务所。

    截至2025312日,共有58家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司1081(详见附表6)。后任事务所未及时报备变更信息的有64家,前任事务所未及时报备变更信息的有122家,前后任事务所均已报备变更信息的有895家。

    附表:

    1.上市公司2024年度财务报表审计报告情况明细表(截至2025年3月12日

    2.事务所出具上市公司2024年度财务报表审计报告汇总表(截至2025年3月12日

    3.上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表(截至2025年3月12日

    4.事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告汇总表(截至2025年3月12日

    5.上市公司2024年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2025312日)

    6.上市公司2024年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2025312日)

      

    来源:中注协网站