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中注协发布上市公司2024年年报审计情况快报(第二期)

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  • 2025-03-20

    20253月19日,中国注册会计师协会发布上市公司2024年年报审计情况快报(第期),全文如下:

    一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

    2025年3月13日-3月18日,24家事务所共为80家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板27家,深市主板33家,创业板11家,科创板8家,北交所1家。从审计报告意见类型看,80家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带持续经营事项段的无保留意见)。

    截至2025年3月18日32家事务所共为146家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板56家,深市主板53家,创业板18家,科创板15家,北交所4家。从审计报告意见类型看,146家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带持续经营事项段的无保留意见)

    2025年3月13日-3月18日,24家事务所共为80家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板27家,深市主板33家,创业板11家,科创板8家,北交所1家。从审计报告意见类型看,80家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中1家被出具带强调事项段的无保留意见)。

    截至2025年3月18日32家事务所共为146家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板56家,深市主板53,创业板18家,科创板15北交所4家。从审计报告意见类型看,146家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中1家被出具带强调事项段的无保留意见)

    二、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况

    *ST宁科。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告,持续经营内容如下:

    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二、2持续经营”所述,子公司中科新材已进入重整程序,宁科生物公司目前仍处于预重整阶段。宁科生物公司是否进入重整程序尚具有不确定性,宁科生物公司及子公司中科新材重整是否成功存在不确定性。这些事项或情况,表明存在可能导致对宁科生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

    *ST佳沃。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告,持续经营内容如下:

    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2.所述,佳沃食品重要组成部分北京佳沃臻诚科技有限公司(以下简称“北京臻诚”)作为Australis Seafoods S.A.公司的控股股东,2022、2023、2024年净利润分别为-12.82亿元人民币、-13.61亿元人民币、-9.17亿元人民币,毛利率分别为13.76%、-14.39%、-19.33%,连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负,同时北京臻诚2024年归母净资产为-7.25亿元。这些事项或情况,连同财务报表附注十四所述的超产事项,表明存在可能导致对佳沃食品公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,该事项不影响已发表的审计意见。

    、上市公司审计机构变更总体情况

    截至2025318日,共有61家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司1104(详见附表5)。后任事务所未及时报备变更信息的有31家,前任事务所未及时报备变更信息的有39家,前后任事务所均已报备变更信息的有1034家。对于变更原因,有460家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有308家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有241家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有36家表示,是原审计团队变更会计师事务所。

    截至2025318日,共有58家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司1086(详见附表6)。后任事务所未及时报备变更信息的有45家,前任事务所未及时报备变更信息的有79家,前后任事务所均已报备变更信息的有962家。

    附表:

    1.上市公司2024年度财务报表审计报告情况明细表(2025年3月13日-2025年3月18日

    2.事务所出具上市公司2024年度财务报表审计报告汇总表(截至2025年3月18日

    3.上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表(2025年3月13-2025年3月18日)

    4.事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告汇总表(截至2025年3月18日

    5.上市公司2024年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2025318日)

    6.上市公司2024年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2025318日)

    来源:中注协网站