中注协发布上市公司2024年年报审计情况快报(第六期)
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- 2025-04-18
2025年4月16日,中国注册会计师协会发布上市公司2024年年报审计情况快报(第六期),全文如下:
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
2025年4月9日-4月15日,42家事务所共为378家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板135家,深市主板114家,创业板71家,科创板49家,北交所9家。从审计报告意见类型看,378家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带强调事项段的无保留意见,1家被出具带持续经营事项段的无保留意见)。
截至2025年4月15日,52家事务所共为1571家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板618家,深市主板479家,创业板258家,科创板165家,北交所51家。从审计报告意见类型看,1570家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带强调事项段的无保留意见,8家被出具带持续经营事项段的无保留意见),1家被出具了保留意见审计报告。
2025年4月9日-4月15日,43家事务所共为377家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板134家,深市主板114家,创业板71家,科创板49家,北交所9家。从审计报告意见类型看,377家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中3家被出具带强调事项段的无保留意见)。
截至2025年4月15日,53家事务所共为1566家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板616家,深市主板479家,创业板258家,科创板162家,北交所51家。从审计报告意见类型看,1565家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中7家被出具带强调事项段的无保留意见),1家被出具了否定意见审计报告。
二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
三特索道。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告,强调事项内容如下:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六、其他重要事项2、立案调查所述,公司及公司原实际控制人艾路明先生于2023年8月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0052023013号)、(编号:证监立案字0052023014号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司和艾路明先生立案调查。截至本报告出具日,三特索道公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
纳思达。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告,强调事项内容如下:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四(二)“2、重要诉讼事项”所述,纳思达于2024年12月23日收到香港国际仲裁中心的仲裁受理通知,申请人PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited主张纳思达向其支付不少于689,018,524美元现金及利息。截至审计报告日,该仲裁案件尚未开庭审理,其结果存在重大不确定性。如仲裁结果对纳思达不利,可能导致纳思达大额现金流出及利润减少。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
*ST云网。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告,持续经营内容如下:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,中科云网连续亏损,截止2024年12月31日归母净资产-1,796.89万元,流动负债高于流动资产总额42,771.56万元。这些事项表明存在可能导致对中科云网持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、上市公司审计机构变更总体情况
截至2025年4月15日,共有62家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司1110家(详见附表5)。后任事务所未及时报备变更信息的有29家,前任事务所未及时报备变更信息的有33家,前后任事务所均已报备变更信息的有1048家。对于变更原因,有460家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有312家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有241家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有36家表示,是原审计团队变更会计师事务所。
截至2025年4月15日,共有59家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司1092家(详见附表6)。后任事务所未及时报备变更信息的有43家,前任事务所未及时报备变更信息的有60家,前后任事务所均已报备变更信息的有989家。
附表:
1.上市公司2024年度财务报表审计报告情况明细表(2025年4月9日-2025年4月15日)
2.事务所出具上市公司2024年度财务报表审计报告汇总表(截至2025年4月15日)
3.上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表(2025年4月9日-2025年4月15日)
4.事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告汇总表(截至2025年4月15日)
5.上市公司2024年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2025年4月15日)
6.上市公司2024年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2025年4月15日)