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中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第三期)

  • 903
  • 2023-03-23

    2023-03-23 16:52

    2023323日,中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第三期),全文如下

    一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

    2023316-322日,32家事务所共为179家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板65家,深市主板55家,创业板32家,科创板21家,北交所6家。从审计报告意见类型看,179家均被出具了无保留意见审计报告(其中1家被出具带强调事项段的无保留意见,1家被出具带持续经营事项段的无保留意见)。

    截至2023322日,35家事务所共为299家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表12),其中,沪市主板122家,深市主板92家,创业板49家,科创板28家,北交所8家。从审计报告意见类型看,299家均被出具了无保留意见审计报告(其中1家被出具带强调事项段的无保留意见,1家被出具带持续经营事项段的无保留意见)。

    2023316-322日,29家事务所共为140家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板65家,深市主板54家,创业板2家,科创板18家,北交所1家。从审计报告意见类型看,140家均被出具了无保留意见审计报告。

    截至2023322日,33家事务所共为239家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表34),其中,沪市主板120家,深市主板91家,创业板3家,科创板24家,北交所1家。从审计报告意见类型看,239家均被出具了无保留意见审计报告。

    二、出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

    *ST海伦。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告,【强调事项】内容如下:

    我们提醒报告使用者关注,如财务报表附注十三、2所述,海伦哲公司因涉嫌信息披露违法违规,20229月被中国证券监督管理委员会立案调查。202339日,海伦哲公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(苏证监罚字〔20231号),根据《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况,公司原子公司深圳连硕自动化科技有限公司(以下简称连硕科技2016-2019年合计虚增营业收入6.92亿元、利润总额2.89亿元,导致公司2016-2019年年度报告存在虚假记载。海伦哲公司已于2020年对连硕科技进行了大幅减值准备处理,并于20216月完成了连硕科技100%股权的整体出售。连硕科技20162019年的财务造假行为,不会对公司2022年及以后的财务数据产生实质影响。最终处罚结果以中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处罚决定书》为准。

    本段内容不影响已发表的审计意见。

    三、出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

    炼石航空。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告,【与持续经营相关的重大不确定性】内容如下:

    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三所述,炼石航空2022年度归属于母公司股东的净利润为-802,114,405.65元使得截至20221231日归属于母公司股东权益为-391,227,138.80元,上述事项,连同财务报表附注三、2所示的其他事项,表明存在可能导致对炼石航空持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

    四、上市公司审计机构变更总体情况

    截至2023322日,共有50家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司393(详见附表5)。后任事务所尚未报备变更信息的有40家,前任事务所尚未报备变更信息的有27家,前后任事务所均已报备变更信息的有326家。对于变更原因,有204家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有70家表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有51家表示,是因根据规定需要轮换;有3家表示,是因上市公司根据集团、控股股东要求更换审计机构。

    截至2023322日,共有43家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司306(详见附表6)。后任事务所尚未报备变更信息的有44家,前任事务所尚未报备变更信息的有54家,前后任事务所均已报备变更信息的有208家。

     

    附表:

    1.上市公司2022年度财务报表审计报告情况明细表(截至2023322日)

    2.事务所出具上市公司2022年度财务报表审计报告汇总表(截至2023322日)

    3.上市公司2022年度内部控制审计报告情况明细表(截至2023322日)

    4.事务所出具上市公司2022年度内部控制审计报告汇总表(截至2023322日)

    5.上市公司2022年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2023322日)

    6.上市公司2022年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2023322日)

     

    来源:中注协